点击:1017时间:2025-11-03 16:32:46 来源: 综合事务部 大 中 小
为扎实推进审计问题整改,进一步规范集团审计相关工作,11月3日,市公交集团组织召开审计工作会议。集团分管领导出席会议并讲话,集团纪检监察部(内部审计部)、综合事务部、资产管理部负责人,下属单位分管领导及相关部室负责人,集团纪检监察部(内部审计部)工作人员参加会议。

集团纪检监察部(内部审计部)负责人详细反馈经济责任审计中发现的各类问题,深入剖析问题根源,并全面通报当前整改工作的推进进度、已取得的成效及仍需完善的环节,为后续整改工作明确方向,同时针对物资采购及使用管理专项审计情况进行专项说明,重点指出采购流程、物资使用效率、库存管理等方面存在的薄弱点,提出针对性优化建议,为规范集团物资管理体系提供依据。
集团分管领导结合审计反馈情况及集团发展实际,对下一步审计整改及专项审计工作提出明确要求。
一要提高思想认识,充分认识审计工作从防范经营风险到提升管理水平及保障集团高质量发展的重要意义,将审计整改工作作为当前重要任务抓紧抓实;
二要强化深度整改,各相关单位、部室要对照审计反馈问题清单,建立台账、明确时限、细化措施,确保问题整改到位、不留死角,同时要举一反三,健全长效机制,从源头上防范同类问题再次发生;
三要转变审计方向,以此次专项审计为契机强化成果运用,进一步深刻领会新审计方向的重要意义,全力落实整改要求,推动集团审计工作再上新台阶;
四要加强统筹协同,集团各部门与下属单位要树立协同思想,在审计整改、制度完善、流程优化等方面密切配合,形成工作合力,共同推动集团管理水平持续提升,以扎实的整改成效和规范的管理举措,为集团持续健康发展保驾护航。