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市公交集团召开内部审计工作会议暨审计问题整改工作推进会

来源:市公交集团 日期:2024-01-08 10:15

       为积极推进内部审计问题整改工作,总结2023年度市公交集团内部审计及整改工作情况,1月6日,市公交集团纪召开审计问题整改工作推进会。集团分管领导,下属各单位主要领导及分管领导,集团纪检监察部(内部审计部)全体成员参加会议。
       集团纪检监察部负责人郑林飞部署2024年度市公交集团内部审计工作计划,反馈站场维管经费、候车亭保洁费用专项审计问题及薪酬发放情况专项检查问题,同时布置相关检查问题整改工作。
       集团分管领导于俊龙对审计工作提出要求:一要加强集团党委对内部审计工作的领导,提高内部审计职能意识;二要开拓思路,创新审计模式,做好2024年度审计规划,加强内审机构和队伍建设,完善内审工作制度,提高审计质量和成效;三要写好审计“后半篇文章”,加强监督,提升问题整改质量,查漏补缺,扎实推进审计问题整改工作。